部门基本概况
一、六安市人民政府办公室主要职责
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号)、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(六编〔2015〕2号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:
(一)市政府办公室(外事<侨务>办公室)
1、负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。
2、负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件;起草市政府领导同志讲话文稿。
3、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
5、研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
6、督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
7、负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。
8、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9、指导、监督全市政府信息公开工作。
10、根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。
11、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。
12、负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。
13、协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市的具体事务;承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作,推动友城间的交流与合作;承担市对外友好协会的有关具体工作。
14、依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
15、负责扶贫开发的组织、指导、协调工作;负责代管单位的管理工作。
16、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)市政府发展研究室
1、负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
2、对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。
3、承办市政府交办的其他事项。
二、六安市人民政府办公室2016年主要工作任务
2016年的主要工作任务是:2016年,市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府工作中心,服务大局,认真履行职责,当好参谋,搞好服务,办好事务,全面提升办公室工作水平,圆满完成各项工作任务。
1、围绕工作中心,努力提高政务服务水平。认真起草好各类综合性文稿,积极为领导搞好综合文字服务。深入基层调研,分解调研课题,落实调研任务,形成有价值的调研成果;加强信息工作,力争省厅采取信息比上年有所提高,保持全省政府系统先进单位;加强督查协调,做好《政府工作报告》重点工作任务分解和落实。对市政府常务会议、专题会议议定事项的细化分解,逐项抓好督查落实;按时完成市领导接访信访件的交办、督办任务,认真办好人大议案和政协建议案,提高反馈满意率。
2、坚持以人为本,强化激励机制,褒扬先进,鞭策后进,努力营造团结务实、积极向上的良好氛围。坚持正确的用人导向,注重从事业上、待遇上、感情上给予关心和帮助,有效激发机关干部干事创业的热情。有针对性的开展专题教育,不断增强干部职工的宗旨意识。
3、牢固树立为领导、部门、基层和人民服务意识,认真落实科室服务承诺制和首问责任制,严格限时办结,进一步提升办公室工作效能。积极转变服务方式,坚持特事特办、急事急办,提供优质服务。坚持解放思想,与时俱进,积极探索和改进服务方式,创新工作方法,不断适应政府工作高效运转要求,进一步完善工作流程,简化程序,形成规范高效的工作模式。
4、抓好学习教育,不断提升干部职工素质。加强理论武装,坚持党组学习、办公室集体学习制度,在全办上下努力形成勤于思考、刻苦钻研的学习风气,不断提高高步职工素质。采取研讨会、专题培训等形式,加强全市政府系统办公室人员业务培训,尽快提高调研、信息、公文处理、应急管理、电子政务等业务能力和水平。采取以岗代训、以会代训等办法,努力提高政府系统办公室工作人员的业务水平和实际工作能力。
5、完善工作机制,强化工作落实。认真落实责任制和各项工作制度,建立高效有序的工作运行机制。进一步明确科室职责,修订完善岗位职责。进一步治理文山会海,减少考核评比。修订完善政府系统精简会议、文件等方面的具体措施,创新会议形式,提高会议效果。加强督查督办工作,创新督查手段,形成高效有力的督查工作机制。坚持统筹兼顾,进一步抓好机关党建、招商引资、精神文明、政风评议,扶贫济困等各项工作,确保完成市委、市政府交办的各项任务。
三、2016年预算编制指导思想和原则
根据2016年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2016年主要工作任务,编制2016年部门预算的指导思想和原则是:全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神,按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求,牢固树立依法理财理念,认真执行中央和省、市决策部署,积极推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策落实。坚持深化改革,实行中期财政规划管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持有保有压,严控“三公经费”等一般性支出,保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要;坚持全面完整,将市政府办公室收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,细化预算编制,深化预决算信息公开,推进预算评审论证;坚持讲求实效,强化支出责任和效率意识,拓展绩效管理范围,提高预算管理绩效。
四、部门机构设置和人员情况
六安市人民政府办公室由机关本级和4个财政拨款事业单位组成,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2016年人员实有数 |
2015年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
|
89 |
157 |
112 |
7 |
38 |
134 |
100 |
7 |
27 |
23 |
12 |
0 |
10 |
六安市人民政府本级 |
行政 |
73 |
142 |
101 |
7 |
34 |
120 |
89 |
7 |
24 |
22 |
12 |
0 |
10 |
六安市电子政务办公室 |
事业 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市外事侨务服务中心 |
事业 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
六安市人民政府驻京联络处 |
参公 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市人民政府驻沪联络处 |
参公 |
3 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
1 |
0 |
3 |
0 |
-1 |
0 |
1 |
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2016年市直基本支出供给政策,六安市人民政府办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
六安市人民政府办公室本级 |
全额拨款 |
行政一档 |
25000 |
六安市电子政务办公室 |
全额拨款 |
事业二档 |
6000 |
六安市外事侨务服务中心 |
全额拨款 |
事业二档 |
6000 |
六安市人民政府驻京联络处 |
全额拨款 |
事业一档 |
7000 |
六安市人民政府驻沪联络处 |
全额拨款 |
事业一档 |
7000 |
2016年部门一般公共预算安排情况
一、2016年部门收入预算总体情况
2016年部门组织收入1.36万元,2016年部门可支配收入2812.48万元,具体情况如下表:
1、2016年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2016年预期数 |
2015年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
合计 |
1.36 |
0 |
1.36 |
100 |
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
1.36 |
|
1.36 |
100 |
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
纳入特设户管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
组织收入项目说明如下:
(1)专项收入0万元。
(2)行政事业性收费收入0万元。
(3)罚没收入0万元。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括房租收入1.36万元。
(5)纳入预算管理的其他非税收入0万元。
(6)纳入特设户管理的非税收入0万元。
(7)政府性基金收入0万元。
2、2016年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增/减原因分析 |
合计 |
2812.48 |
2168.01 |
644.47 |
29.72 |
|
财政预算内拨款 |
2811.12 |
2168.01 |
643.11 |
29.66 |
工资福利支出增加,项目支出发展建设类支出增加。 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算内管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非税收入专户核拨收入 |
1.36 |
0 |
1.36 |
100 |
房租收入 |
纳入特设户管理的非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、2016年部门支出预算总体情况
2016年部门支出预算总额2812.48万元,同上年相比增加644.47万元。其中:财政拨款(补助)安排2811.12.万元,同上年相比增加643.11万元。具体情况如下表:
1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2016年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的非税收入 |
|||||
合 计 |
2812.48 |
2811.12 |
2811.12 |
0 |
0 |
1.36 |
0 |
0 |
人员支出 |
1265.57 |
1265.57 |
1265.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
860.97 |
860.97 |
860.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
404.6 |
404.6 |
404.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定额公用支出 |
338.41 |
338.41 |
338.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:综合定额 |
207.9 |
207.9 |
207.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
1208.5 |
1207.14 |
1207.14 |
0 |
0 |
1.36 |
0 |
0 |
2、2016年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2016年财政拨款(补助)安排 |
2015年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的 非税收入 |
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的 非税收入 |
增减额 |
增长(%) |
|
合计 |
2811.12 |
2811.12 |
0 |
0 |
2168.01 |
2168.01 |
0 |
0 |
643.11 |
29.66 |
人员支出 |
1265.57 |
1265.57 |
0 |
0 |
876.55 |
876.55 |
0 |
0 |
389.02 |
44.38 |
工资福利支出 |
860.97 |
860.97 |
0 |
0 |
598.73 |
598.73 |
0 |
0 |
262.24 |
43.79 |
对个人和家庭的补助 |
404.6 |
404.6 |
0 |
0 |
277.82 |
277.82 |
0 |
0 |
126.78 |
45.63 |
定额公用支出 |
338.41 |
338.41 |
0 |
0 |
318.46 |
318.46 |
0 |
0 |
19.95 |
6.26 |
其中:综合定额 |
207.9 |
207.9 |
0 |
0 |
189.7 |
189.7 |
0 |
0 |
18.2 |
9.59 |
项目支出 |
1207.14 |
1207.14 |
0 |
0 |
973 |
973 |
0 |
0 |
234.14 |
24.06 |
3、各项支出增减原因分析:
2016年财政预算内拨款安排共增643.11万元,其中:
(1)人员支出增加389.02万元,原因是:原外办并入,人员增加,工资调增变动。
(2)定额公用支出增加19.95万元,原因是:原外办并入,人员增加,定额公用支出增加。
(3)项目支出增加234.14万元,原因是:项目支出中发展建设类支出增加。
4、2016年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
增减额 |
增减幅(%) |
||||
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他 |
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他 |
|||
合计 |
2812.48 |
2811.12 |
1.36 |
2168.01 |
2168.01 |
0 |
644.47 |
29.72 |
一般公共服务支出 |
2812.48 |
2811.12 |
1.36 |
2168.01 |
2168.01 |
0 |
644.47 |
29.72 |
外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、2016年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出15项,分别为六安市人民政府驻北京联络处2项,六安市人民政府办公室本级12项,六安市人民政府驻沪联络处1项,资金总额1208.5万元,其中:财政预算内拨款安排1207.14万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排1.36万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
(一)六安市人民政府办公室本级2016年项目支出安排情况说明
项目立项依据:根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排,共计60万元。其中,用于政府接待50万元,属“三公经费”。
项目内容: 1.市政府领导招商;2.慰问特困干部和群众;3.帮扶特困村。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
公务接待费60万元。
项目立项依据:根据市委市政府中心工作需要安排。
项目内容:1.市政府领导订阅;2.副秘书长订阅;3.新华社资料;4.省情资料和市长协会。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费18.2万元。
项目立项依据:根据市政府会议相关文件精神安排。
项目内容:1.政府全体会;2.市长工作例会;3.政府常务会。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
会议费35万元。
项目立项依据:根据《安徽省2014年网络安全检查工作方案的通知》(皖经信安协函[2014]755号);签订《六安市政府网站等重要信息系统异地容灾备份项目合同》;市委市政府信息安全工作要求;2015年项目的延续,属于上年滚动等安排。
项目内容:1.备份服务器4台;2.双机热备软件2套;3.备份存储2台;4.备份软件2套;5.操作系统安全加固系统4套;6.双线路专线2条。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
专用设备购置66万元。
项目政府采购预算金额:66万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
项目立项依据:根据省政府文件<比分直播,篮球比分直播印发通过新闻发布做好我省重点领域政府信息公开工作安排的通知>(皖政办秘[2014]40号)和市委,市政府,市委宣传部工作要求安排。
项目内容:1.在线大厅装修经费;2.网络设备;3.音视频会议设备,扩声系统。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
维修(护)费60万元。
项目立项依据:根据市委市政府相关文件精神安排。
项目内容:公务用车补贴及运行支出。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
其他交通费用80万元。
项目立项依据:根据省委省政府要求和《安徽省人民政府应急管理办公室比分直播,篮球比分直播加强应急平台视频会商能力建设的通知》(皖应急﹝2014﹞5号)及市委市政府应急工作安排;根据《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播进一步加强政府督促检查工作的意见》(国办[2014]42号)、《安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播征求进一步加强政府督查工作的实施意见的通知》(皖政办传[2014]166号)、《六安市人民政府比分直播,篮球比分直播进一步做好政府目标管理考核工作的通知》(六政秘[2014]119号)和市委市政府工作安排;根据安徽省人民政府侨务办公室《比分直播,篮球比分直播增设淮南田家庵区洞山街道中兴社区等4个侨法宣传角的通知》侨侨政[2014]22号;参加“华创会”、“华商会”等重大涉侨经济交流活动;安徽省人民政府侨务办公室《比分直播,篮球比分直播创建2015年度“全国社区侨务工作示范点”的通知》侨侨政[2015]20号;创建“全国社区侨务工作示范单位”,市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》(六办发〔2012〕9号),省司法厅、省侨联《比分直播,篮球比分直播在全省侨联系统设立法律援助工作站的通知》(皖侨联字〔2015〕32号),依据《中华全国归国华侨联合会章程》,市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》(六办发〔2012〕9号),市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》(六办发〔2012〕9号)等安排。
项目内容:1.应急值守;2.市政府值班室节假日值班、夜间值班及突发事件应急值守补贴和应急演练;3.应急宣传教育书册;4.应急通讯录制作和印刷等经费;5.应急视频会商室及设备维护运行费;6.应急年度专项督查;7.应急法规及知识培训;8.突发事件处置车辆保养维护费用;9.每月二次日常督查;10.每季督查市政府重点工作;11.督查人民网省长、市长留言办理;12.督查市人大代表建议和市政协委员提案办理;13.督查国务院政策文件落实;14.督查省政府文件落实;15.省政府目标管理考核调度督查;16.市政府督查督办宣传文印等经费;17.接待来访的海外华人华侨;18.开展侨情调查,建立海外华人华侨信息资料库;19.元旦、春节期间慰问贫困归侨侨眷;20.中秋、国庆侨界招待会;21.召开全市归侨侨眷迎春茶话会一次;22.开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传、印制宣传材料;23.办理《归侨侨眷证》;24.办理华侨回国定居相关事宜差旅;25.创建“全国社区侨务工作示范单位”、“侨法宣传角”等,安排组织经费;26.参加“华创会”、“华商会”等重大涉侨经济交流活动,安排组织经费;27.组织开展国际人才与六安高新技术产业发展项目对接活动项目经费;28. 建立我市法律援助中心+侨联工作站,并开展侨法援助工作项目经费;29.组织召开六安市第二届归侨侨眷代表大会,进行侨联换届;组织召开六安市侨联第二届全体委员(扩大)会议和第二届侨联常委会需项目经费;30.建立海外华人华侨、归侨侨眷人才信息库,初步筹划设立六安市侨情资源网格化管理服务工作平台,不断提升为侨服务能力和水平项目经费;31.聘请六安市侨情信息员,不断提高侨界民情掌控度,提升侨情利用率,有针对性推进“两个拓展”工作。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费90万元;
差旅费10万元。
项目立项依据:根据市政府工作需要和市领导批示精神的安排。
项目内容:1.印制[六政]文件;2.印制[六政秘]文件;3.印制政务快讯;4.印制通报、工作报告简报等;5.文印中心设备维护、更新;6.文印中心人员工资、加班补贴。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
其他商品和服务支出30万元;
办公共设备购置20万元。
项目政府采购预算金额:20万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
项目立项依据:根据工作需要安排和市政府文件精神安排。
项目内容:1.市长调研;2.副市长调研;3.秘书长、副秘书长调研。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
差旅费50万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排和要求,以及相关文件精神和协议约定安排。
项目内容:1.电子政务外网维护;2.行政中心网络建设及维护;3.权力清单运行平台建设费用;4.市政府数据中心机房用电扩容费用和用电费用;5.行政中心机房迁移费用。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
维修(护)费165.5万元。
项目立项依据:根据安徽省测评中心出具的《等级测评报告》和《整改建议书》,六安市财政局(国资委)比分直播,篮球比分直播追加有关事项的报告,市委市政府信息安全工作要求等安排。
项目内容:1.安全设备;2.网络设备。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
其他资本性支出186万元。
项目政府采购预算金额:186万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
项目立项依据:根据《安徽省政府办公厅比分直播,篮球比分直播进一步加强政府网站信息内容建设的实施意见》(皖政办〔2015〕12号),《六安市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发六安市政府网站集约化建设方案的通知》(六政办秘〔2015〕98号)安排。
项目内容:信息网络构建,存储设备采购,网络安全设备1套,软件平台1套,机房辅助设备1套。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:
信息网络构建200万元。
项目政府采购预算金额:200万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
(二)六安市人民政府办公室二级单位2016年项目支出安排情况说明
1、六安市人民政府驻京联络处联络专项经费60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。
项目立项依据:根据工作需要安排。
项目内容:维持驻京联络处正常办公,补充办公经费,联络中央部委及六安在京工作人员等。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于二级单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费28万元;
差旅费8万元;
劳务费12万元;
其它交通费用12万元。
2、六安市人民政府驻京联络处驻京维稳经费22.8万元,其中:财政预算内拨款安排22.8万元。
项目立项依据:根据2011年8月市信访联席会议要求安排。
项目内容:重要节点会务保障,处置突发应急事件。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于二级单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费2.5万元;
租赁费6.3万元;
其它交通费用14万元。
3、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。
项目立项依据:根据市委、市政府要求和年初计划安排。
项目内容:办公用房租赁及相关支出,联络处联络业务支出。
项目起止时间:2016年1月至2016年12月。
项目级次:本项目属于二级单位支出。
项目经济科目细化编制为:
办公费38万元;
水费2万元;
电费2万元;
其它商品和服务支出13万元。
四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市人民政府办公室2016年编制预算绩效目标的项目共12个,资金总额1132.5万元,其中:财政预算内拨款安排,1131.14万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排1.36万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2016年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2016年财政拨款安排 |
非税收入专户核拨收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
纳入预算内管理的非税收入 |
|||||
合计 |
1132.5 |
1131.14 |
1131.14 |
0 |
0 |
1.36 |
0 |
0 |
政府接待慰问专项经费 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市政府网站重要信息系统备份及异域备份专项经费 |
66 |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市政府新闻发布厅建设专项经费 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车补贴及运行经费 |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
应急、督查、外事侨务经费 |
98.64 |
98.64 |
98.64 |
0 |
0 |
1.36 |
0 |
0 |
政府文印专项经费 |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府专题调研 |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
电子政务及网络建设、维护专项经费 |
165.5 |
165.5 |
165.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市政府网站等重要信息系统和电子政务外网等级保护测评项目整改经费 |
186 |
186 |
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市政府网站集约化建设专项经费 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市人民政府驻京联络处联络专项经费 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费 |
55 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016年部门政府性基金预算安排情况
2016年六安市人民政府办公室政府性基金收入预算0万元。
2016年六安市人民政府办公室政府性基金支出预算0万元。
2016年部门社会保险基金预算安排情况
2016年六安市人民政府办公室社保基金收入预算0万元
2016年六安市人民政府办公室社保基金支出预算0万元。
2016年部门国有资本经营预算安排情况
2016年六安市人民政府办公室国有资本经营收入预算0万元。
2016年六安市人民政府办公室国有资本经营支出预算0万元。
2016年政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出4项,资金总额472万元,其中:财政预算内拨款安排472万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、市政府网站等重要信息系统和电子政务外网等级保护测评项目整改经费186万元,其中:财政预算内拨款安排186万元。
采购目录及数量:计算机网络设备4套,信息安全设备4套。
采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月。
2、市政府网站集约化建设专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。。
采购目录及数量:计算机网络设备1套。
采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月。
3、市政府网站重要信息系统备份及异域备份专项经费66万元,其中:财政预算内拨款安排66万元。
采购目录及数量:专用仪器仪表2套。
采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月。
4、政府文印专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。
采购目录及数量:台式计算机8台,激光打印机(黑白)2台,激光打印机(彩色)2台,复印机2台。
采购计划实施时间:2016年1月至2016年12月。
2016年政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出1项,资金总额165.5万元,其中:财政预算内拨款安排165.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、电子政务及网络建设、维护专项经费165.5万元,其中:财政预算内拨款安排165.5万元。
项目内容:1.电子政务外网维护;2.行政中心网络建设及维护;3.权力清单运行平台建设费用;4.市政府数据中心机房用电扩容费用和用电费用;5.行政中心机房迁移费用。
购买服务起止时间:2016年1月至2016年12月。
2016年资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出4项,资金总额472万元,其中:财政预算内拨款安排472万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、市政府网站等重要信息系统和电子政务外网等级保护测评项目整改经费186万元,其中:财政预算内拨款安排186万元。
主要购置:计算机网络设备4套,信息安全设备4套。
2、市政府网站集约化建设专项经费200万元,其中:财政预算内拨款安排200万元。
主要购置:计算机网络设备1套。
3、市政府网站重要信息系统备份及异域备份专项经费66万元,其中:财政预算内拨款安排66万元。
主要购置:专用仪器仪表2套。
4、政府文印专项经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。
主要购置:台式计算机8台,激光打印机(黑白)2台,激光打印机(彩色)2台,复印机2台。
2016年机关运行经费安排情况
2016年六安市人民政府办公室机关运行经费安排995.41万元,其中:基本支出338.41万元,项目支出657万元。分单位安排情况如下:
六安市人民政府办公室本级机关运行经费安排838.74万元,其中:基本支出319.54万元,项目支出519.2万元。
市政府办公室二级部门六安市人民政府驻北京联络处机关运行经费安排92.97万元,其中:基本支出10.17万元,项目支出82.8万元。
市政府办公室二级部门六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费安排63.7万元,其中:基本支出8.7万元,项目支出55万元。
2016年国有资产占有情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。