六安市人民政府办公室2019年部门预算说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、预算绩效管理情况
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
六安市人民政府办公室2019年部门预算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号)、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(六编〔2015〕2号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:
(一)市政府办公室(外事<侨务>办公室)
1、负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。
2、负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件;起草市政府领导同志讲话文稿。
3、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
5、研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
6、督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
7、负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。
8、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9、指导、监督全市政府信息公开工作。
10、根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。
11、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。
12、负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。
13、协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市的具体事务;承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作,推动友城间的交流与合作;承担市对外友好协会的有关具体工作。
14、依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
15、负责扶贫开发的组织、指导、协调工作;负责代管单位的管理工作。
16、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)市政府发展研究室
1、负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
2、对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。
3、承办市政府交办的其他事项。
二、2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是:2019年,市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府工作中心,服务大局,认真履行职责,当好参谋,搞好服务,办好事务,全面提升办公室工作水平,圆满完成各项工作任务。
1、围绕工作中心,努力提高政务服务水平。认真起草好各类综合性文稿,积极为领导搞好综合文字服务。深入基层调研,分解调研课题,落实调研任务,形成有价值的调研成果;加强信息工作,力争省厅采取信息比上年有所提高,保持全省政府系统先进单位;加强督查协调,做好《政府工作报告》重点工作任务分解和落实。对市政府常务会议、专题会议议定事项的细化分解,逐项抓好督查落实;按时完成市领导接访信访件的交办、督办任务,认真办好人大议案和政协建议案,提高反馈满意率。
2、坚持以人为本,强化激励机制,褒扬先进,鞭策后进,努力营造团结务实、积极向上的良好氛围。坚持正确的用人导向,注重从事业上、待遇上、感情上给予关心和帮助,有效激发机关干部干事创业的热情。有针对性的开展专题教育,不断增强干部职工的宗旨意识。
3、牢固树立为领导、部门、基层和人民服务意识,认真落实科室服务承诺制和首问责任制,严格限时办结,进一步提升办公室工作效能。积极转变服务方式,坚持特事特办、急事急办,提供优质服务。坚持解放思想,与时俱进,积极探索和改进服务方式,创新工作方法,不断适应政府工作高效运转要求,进一步完善工作流程,简化程序,形成规范高效的工作模式。
4、抓好学习教育,不断提升干部职工素质。加强理论武装,坚持党组学习、办公室集体学习制度,在全办上下努力形成勤于思考、刻苦钻研的学习风气,不断提高干部职工素质。采取研讨会、专题培训等形式,加强全市政府系统办公室人员业务培训,尽快提高调研、信息、公文处理、应急管理、电子政务等业务能力和水平。采取以岗代训、以会代训等办法,努力提高政府系统办公室工作人员的业务水平和实际工作能力。
5、完善工作机制,强化工作落实。认真落实责任制和各项工作制度,建立高效有序的工作运行机制。进一步明确科室职责,修订完善岗位职责。进一步治理文山会海,减少考核评比。修订完善政府系统精简会议、文件等方面的具体措施,创新会议形式,提高会议效果。加强督查督办工作,创新督查手段,形成高效有力的督查工作机制。坚持统筹兼顾,进一步抓好机关党建、招商引资、精神文明、政风评议,扶贫济困等各项工作,确保完成市委、市政府交办的各项任务。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
六安市人民政府办公室包括部门本级和三个二级单位组成(其中:行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位3个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个),编制89个(其中:行政编73个,事业编16个),实有人数143人(其中:在职79人,离休5人,退休45人)。
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
合计 |
|
89 |
143 |
93 |
5 |
45 |
143 |
98 |
6 |
39 |
0 |
-5 |
-1 |
6 |
六安市人民政府办公室本级 |
行政 |
73 |
127 |
77 |
5 |
45 |
126 |
81 |
6 |
39 |
1 |
-4 |
-1 |
6 |
六安市电子政务管理办公室 |
全额拨款事业 |
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
六安市外事侨务服务中心 |
全额拨款事业 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市长热线办公室 |
全额拨款事业 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策,市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:
单位:元/人.年
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
六安市人民政府办公室本级 |
全额拨款 |
行政一档 |
25000 |
六安市电子政务管理办公室 |
全额拨款 |
事业二档 |
6000 |
六安市外事侨务服务中心 |
全额拨款 |
事业二档 |
6000 |
市长热线办公室 |
全额拨款 |
事业二档 |
6000 |
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,六安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府办公室2019年收支总预算24102.38万元,较上年增加15351.79万元,增长175.44%,主要原因是新增数据资源整合专项资金。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入3万元,部门可支配收入24102.38万元,具体情况如下表:
1、2019年部门组织收入计划情况表
单位:万元
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增加(减少)原因分析 |
合计 |
3 |
10 |
-7 |
-70 |
捐赠收入减少 |
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
捐赠收入 |
3 |
10 |
-7 |
-70 |
捐赠收入减少 |
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
组织收入项目说明如下:
(1)专项收入0万元。
(2)行政事业性收费收入0万元。
(3)罚没收入0万元。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。
(5)捐赠收入3万元。
(6)政府住房基金收入0万元。
(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。
(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。
(9)政府性基金收入0万元。
(10)国有资本经营预算收入0万元。
2、2019年部门可支配收入预算情况表
单位:万元
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
增加(减少)原因分析 |
合计 |
24102.38 |
8750.59 |
15351.79 |
175.44 |
项目支出中发展建设类支出增加 |
财政预算内拨款收入 |
24099.38 |
8740.59 |
15358.79 |
175.72 |
项目支出中发展建设类支出增加 |
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算内管理的非税收入 |
3 |
10 |
-7 |
-70 |
捐赠收入减少 |
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额24102.38万元,同上年相比增加15351.79万元。其中:财政拨款(补助)安排24102.38万元,同上年相比增加15351.79万元。具体情况如下表:
1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位:万元
支出类别 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合 计 |
24102.38 |
24102.38 |
24099.38 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
人员支出 |
928.80 |
928.80 |
928.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
855.71 |
855.71 |
855.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
73.09 |
73.09 |
73.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定额公用支出 |
273.36 |
273.36 |
273.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:综合定额 |
199.10 |
199.10 |
199.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
项目支出 |
22900.22 |
22900.22 |
22897.22 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)
单位:万元
支出类别 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
2018年财政拨款(补助)安排 |
增减变化 |
|||||||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长(%) |
|
合计 |
24102.38 |
24099.38 |
0 |
3 |
8750.59 |
8740.59 |
0 |
10 |
15351.79 |
175.44 |
人员支出 |
928.80 |
928.80 |
0 |
0 |
1032.49 |
1032.49 |
0 |
0 |
-103.69 |
-10.04 |
工资福利支出 |
855.71 |
855.71 |
0 |
0 |
946.45 |
946.45 |
0 |
0 |
-90.74 |
-9.59 |
对个人和家庭的补助 |
73.09 |
73.09 |
0 |
0 |
86.04 |
86.04 |
0 |
0 |
-12.95 |
-15.05 |
定额公用支出 |
273.36 |
273.36 |
0 |
0 |
285.48 |
285.48 |
0 |
0 |
-12.12 |
-4.25 |
其中:综合定额 |
199.10 |
199.10 |
0 |
0 |
198.10 |
198.10 |
0 |
0 |
1 |
0.50 |
项目支出 |
22900.22 |
22897.22 |
0 |
3 |
7432.62 |
7422.62 |
0 |
10 |
15467.6 |
208.10 |
3、各项支出增减原因分析:
2019年财政拨款(补助)安排共增加15351.79万元,其中:
(1)人员支出减少103.69万元,原因是:在职人员退休,人员支出减少。
(2)定额公用支出减少12.12万元,原因是:在职人员退休,定额公用支出减少。
(3)项目支出增加15467.6万元,原因是:新增数据资源整合专项资金。
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位:万元
功能科目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度(%) |
||||
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款(补助)安排 |
其他资金安排 |
|||
合计 |
24102.38 |
24102.38 |
0 |
8750.59 |
8750.59 |
0 |
15351.79 |
175.44 |
一般公共服务支出 |
1930.78 |
1930.78 |
0 |
8556.89 |
8556.89 |
0 |
-6626.11 |
-77.44 |
科学技术支出 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22000 |
|
社会保障和就业支出 |
107.25 |
107.25 |
0 |
121.06 |
121.06 |
0 |
-13.81 |
-11.41 |
住房保障支出 |
64.35 |
64.35 |
0 |
72.64 |
72.64 |
0 |
-8.29 |
-11.41 |
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年六安市人民政府办公室本级共安排项目支出11项,资金总额22900.22万元,其中:财政预算内拨款安排22897.22万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排3万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
六安市人民政府办公室本级2019年项目支出安排情况说明
1、应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费107万元,其中:财政预算内拨款安排104万元,纳入预算内管理的非税收入安排3万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。
项目内容:1、应急视频会商室维护;2、应急值守,市政府节假日值班、午间、夜间值班及突发事件应急值班;3、应急宣传教育书册;4、应急通讯录制作和印刷等;5、应急年度专项督查及应急演练;6、应急法规及知识培训;7、购买应急物资;8、每月二次日常督查;9、每季督查市政府重点工作;10、督查人民网省长、市长留言办理;11、督查市人大代表建议和市政协委员提案办理;12、督查国务院政策文件落实;13、督查省政府文件落实;14、省政府目标管理考核调度督查;15、市政府督查督办宣传文印等;16、市长主持召开会议落实情况跟踪督查;17、购买综合督查专项用品;18、办理相关领导和工作人员因公出访事务;19、承接上级安排的重大外事接待任务;20、建立完善境外领事保护机制;21、制作APEC商务旅行卡宣传资料,提升服务企业“走出去”成效;22、组织开展全市外事系统培训,选派人员参加外交部和省外办组织的培训班;23、外事相关会议;24、印制六安市情宣传资料;25、证照在线E柜维护;26、接待来访的海外华人华侨;27、开展侨情调查,建立完善海外华人华侨、归侨侨眷人才信息库;28、参加侨交会等;29、办理《归侨侨眷证》;30、办理华侨回国定居相关事宜;31、创建“全市社区侨务工作示范单位”等;32、组织开展国际人才与六安高新技术产业发展项目对接活动;33、建立我市法律援助中心+侨联工作站,并开展侨法援助工作;34、召开六安市第二届归侨侨眷代表大会,侨联换届;组织召开六安市侨联第二届全体委员(扩大)会议和第二届侨联常委会;35、参加国侨办、侨联举办的培训班;36、参加省港澳办组织的“一带一路”高峰论坛;37、电子政务专家组评审、论证;38、域名、资料费;39、参加电子政务国家、省培训;40、网站英文版翻译;41、市政府新闻发布厅维护。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费29万元,差旅费75.4万元,办公设备购置2.6万元。
项目政府采购预算金额:2.6万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、政府接待慰问专项经费55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。
项目内容:1、市政府领导招商;2、慰问特困干部和群众;3、帮扶特困村。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:公务接待费45万元,其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、政府领导内部刊物及市长协会经费16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排和政府经济民生发展需要安排。
项目内容:1、市政府领导订阅;2、秘书长、副秘书长订阅;3、新华社资料;4、省情资料和市长协会会费。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费16万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、政府文印专项经费43万元,其中:财政预算内拨款安排43万元。
项目立项依据:根据市政府工作需要和市领导批示精神安排。
项目内容:1、印制[六政]文件;2、印制[六政秘]文件;3、印制政务快讯;4、印制通报、工作报告简报等;5、印制[密函]、每日快讯、政务要情、要情参考等;6、市“四送一服”政策汇编;7、印刷《皖西发展研究》;8、印刷《政府公报》;9、文印设备维护、更新等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费33万元,办公设备购置10万元。
项目政府采购预算金额:10万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、政府专题调研经费38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元。
项目立项依据:根据工作需要安排和市政府文件精神安排。
项目内容:1、市长调研;2、副市长调研;3、秘书长、副秘书长调研;4、编制《政府工作报告》。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:差旅费38万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、政府会议专项经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。
项目立项依据:根据工作需要安排和相关文件精神安排。
项目内容:1、政府全体会;2、市长工作例会;3、政府常务会;4、全市廉政工作会;5、县区政务信息调度会、政务信息培训会、重要市直单位政务信息调度会;6、会议室改造。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:会议费1万元,其他商品和服务支出1.07万元,办公设备购置27.93万元。
项目政府采购预算金额:27.93万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7、市长热线工作经费85.97万元,其中:财政预算内拨款安排85.97万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排,及六安市机构编制委员会比分直播,篮球比分直播设立市长热线办公室的批复(六编﹝2016﹞58号)。
项目内容:1、 “市长热线”接线外包;2、热线平台维护。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:劳务费85.97万元。
项目政府采购预算金额:85.97万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8、电子政务网络等运维项目经费459.3万元,其中:财政预算内拨款安排459.3万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排和要求,以及相关文件精神和协议约定安排。
项目内容:1、电子政务外网、政府内网、党政专网、行政中心网络运维;2、市政务云数据中心运维;3、电子政务外网维护;4、市政府网站(移动)线路引入;5、市政府网站等重要信息系统异地备份升级维护;6、政务云平台异地备份场地租用;7、政务云平台异地备份线路(电信)租用。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:维修(护)费459.3万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9、市政府网站集约化、重要信息系统备份及信息化网络运行维护经费54.8万元,其中:财政预算内拨款安排54.8万元。
项目立项依据:根据市委市政府工作安排和要求,以及相关文件精神和协议约定。
项目内容:1、市政府网站集约化平台维护;2、CA(数字证书)认证系统升级、维护;3、政府信息公开平台升级、维护;4、“信源豆豆”软件系统维护。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:维修(护)费54.8万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10、数据资源整合专项资金22000万元,其中:财政预算内拨款安排22000万元。
项目立项依据:《六安市电子政务项目管理办法》(六政办〔2016〕66号)和《六安市本级电子政务发展专项资金管理暂行办法》(财行〔2017〕8号)。
项目内容:市本级电子政务发展项目。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目细化编制为:信息网络及软件购置更新22000万元。
项目政府采购预算金额:22000万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
11、扶贫、挂职工作人员补贴11.15万元,其中:财政预算内拨款安排11.15万元。
项目立项依据:中共六安市委组织部 六安市财政局比分直播,篮球比分直播转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知(组通字〔2017〕38号)。
项目内容:1.扶贫干部经费;2.挂职干部经费。
项目起止时间:2018年1月至2018年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出11.15万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、预算绩效管理情况
2019年项目支出绩效自评项目6个,项目金额22762.07万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费,政府接待慰问专项经费,市长热线工作经费,电子政务网络等运维项目经费,市政府网站集约化、重要信息系统备份及信息化网络运行维护经费,数据资源整合专项资金,涉及财政预算内拨款安排22759.07万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排3万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共6个,资金总额 22762.07万元,其中:财政预算内拨款安排22759.07万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排3万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
22762.07 |
22762.07 |
22759.07 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
六安市人民政府办公室 |
22762.07 |
22762.07 |
22759.07 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费 |
107 |
107 |
104 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
政府接待慰问专项经费 |
55 |
55 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市长热线工作经费 |
85.97 |
85.97 |
85.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
电子政务网络等运维项目经费 |
459.3 |
459.3 |
459.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市政府网站集约化、重要信息系统备份及信息化网络运行维护经费 |
54.8 |
54.8 |
54.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
数据资源整合专项资金 |
22000 |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算24102.38万元,较上年增加15351.79万元,主要原因是新增数据资源整合专项资金。收入来源包括:一般公共预算拨款24102.38万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务支出1930.78万元,占8.01%;科学技术支出22000万元,占91.28%;社会保障和就业支出107.25万元,占0.44%;住房保障支出64.35万元,占0.27%。
2019年部门一般公共预算安排情况
六安市人民政府办公室2019年一般公共预算收入24102.38万元,较上年增加15351.79万元,增长175.44%,主要原因是新增数据资源整合专项资金。一般公共预算支出24102.38万元,比上年预算数增加15351.79万元,增长175.44%。主要原因是新增数据资源整合专项资金支出。其中:一般公共服务支出1930.78万元,占8.01%;科学技术支出22000万元,占91.28%;社会保障和就业支出107.25万元,占0.44%;住房保障支出64.35万元,占0.27%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务支出”2019年预算1930.78万元,比2018年预算减少6626.11万元,下降77.44%,减少的原因主要是部分电子政务项目结束,项目支出减少。其中,“行政运行”预算1030.56万元,主要用于保障局本办机关和所属预算单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算900.22万元,主要用于项目支出。
(二)“科学技术支出”2019年预算22000万元,比2018年预算增加22000万元,属新增项目,增加的原因主要是新增数据资源整合专项资金。其中,“其他科学技术支出”预算22000万元,主要用于市直17个部门申报的73个电子政务项目。
(三)“社会保障和就业支出”2019年预算107.25万元,比2018年预算减少13.81万元,下降11.41%,减少原因主要是在职人员退休,社会保障支出减少。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算107.25万元,主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
(四)“住房保障支出”2019年预算64.35万元,比2018年预算减少8.29万元,下降11.41%,减少原因主要是在职人员退休,住房保障支出减少。其中:“住房公积金”预算64.35万元,主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1202.16万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出855.71万元,包括:基本工资298.94万元、绩效工资44.65万元、津贴补贴171.64万元、奖金21.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出107.25万元、其他社会保障缴费40.67万元、其他工资福利支出93.84万元、公务员医疗补助13.35万元、住房公积金64.35万元。
(二)商品和服务支出273.36万元,包括:办公费134.2万元、邮电费15万元、福利费0.38万元、工会经费6.19万元、公务接待费29.9万元、会议费4万元、其他交通费用57.44万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、办公设备购置10万元、其他商品和服务支出6.25万元。
(三)对个人和家庭的补助73.09万元,包括:离休费56.05万元、医疗费补助14.81万元、其他对个人和家庭的补助2.23万元。
2019年部门政府性基金预算安排情况
六安市人民政府办公室2019年政府性基金收入预算0万元。
六安市人民政府办公室2019年政府性基金预算本年支出0万元。
2019年部门社会保险基金预算安排情况
六安市人民政府办公室2019年社保基金收入预算0万元。
六安市人民政府办公室2019年社会保险基金本年支出0万元。
2019年部门国有资本经营预算安排情况
六安市人民政府办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。
六安市人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出0万元。
2019年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市人民政府办公室2019年共安排政府采购支出6 项,资金总额22136.5万元,其中:财政预算内拨款安排22136.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、六安市人民政府办公室办公设备购置10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
采购目录及数量:空调机1批次,办公家具1批次,台式计算机1批次,多功能一体机1批次。
采购计划实施时间:2019年。
2、市长热线工作经费85.97万元,其中:财政预算内拨款安排85.97万元。
采购目录及数量:电信服务1批次。
采购计划实施时间:2019年。
3、数据资源整合专项资金22000万元,其中:财政预算内拨款安排22000万元。
采购目录及数量:互联网信息服务1批次。
采购计划实施时间:2019年。
4、应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费2.6万元,其中:财政预算内拨款安排2.6万元。
采购目录及数量:便携式计算机1批次,存储设备1批次,多功能一体机1批次。
采购计划实施时间:2019年。
5、政府会议专项经费27.93万元,其中:财政预算内拨款安排27.93万元。
采购目录及数量:广播、电视、电影设备1批次,办公家具1批次。
采购计划实施时间:2019年。
6、政府文印专项经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
采购目录及数量:便携式计算机1批次,复印机1批次。
采购计划实施时间:2019年。
2019年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额79.66万元,其中:财政预算内拨款安排79.66万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、市长热线工作经费79.66万元,其中:财政预算内拨款安排79.66万元。
项目性质(目录):其他政府基本公共服务事项。
项目内容:接线外包服务费。
购买服务起止时间:2019年。
2019年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出4项,资金总额50.53万元,其中:财政预算内拨款安排50.53万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1、六安市人民政府办公室办公设备购置10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
主要购置:台式计算机1批次,多功能一体机1批次,空调机1批次,办公家具1批次。
2、应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费2.6万元,其中:财政预算内拨款安排2.6万元。
主要购置:便携式计算机1批次,多功能一体机1批次,录音笔1批次。
3、政府会议专项经费27.93万元,其中:财政预算内拨款安排27.93万元。
主要购置:音响设备1批次,办公桌1批次,办公桌椅1批次。
4、政府文印专项经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。
主要购置:便携式计算机1批次,复印机1批次。
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
一、六安市人民政府办公室2019年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
74.9 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
74.9 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算74.9万元,较上年减少5万元,下降6.26%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为74.9万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算持平。
(二)公务接待费支出74.9万元,较2018年预算减少5万元,下降6.26%,增减原因主要是严格控制公务接待,压缩公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算持平。
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年六安市人民政府办公室本级机关运行经费安排1162.43万元,其中:基本支出273.36万元,项目支出889.07万元。
2019年部门国有资产占有使用情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。