一、部门主要职能
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号)、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(六编〔2015〕2号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:
(一)市政府办公室(外事<侨务>办公室)
1.负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。
2.负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件;起草市政府领导同志讲话文稿。
3.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
5.研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
6.督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
7.负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。
8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.指导、监督全市政府信息公开工作。
10.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。
11.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。
12.负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。
13.协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市的具体事务;承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作,推动友城间的交流与合作;承担市对外友好协会的有关具体工作。
14.依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
15.负责扶贫开发的组织、指导、协调工作;负责代管单位的管理工作。
16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)市政府发展研究室
1.负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
2.对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。
3.承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市人民政府办公室2016年度部门决算包括六安市人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,与预算持平。
纳入六安市人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市人民政府办公室本级 |
2
|
六安市电子政务办公室
|
3 |
六安市外事侨务服务中心
|
4 |
六安市人民政府驻京联络处
|
5 |
六安市人民政府驻沪联络处
|
三、XX局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,043.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,927.40 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
636.70 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
67.37 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
57.40 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3679.70 |
本年支出合计 |
4,058.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
457.17 |
年末结转和结余 |
78.71 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4136.88 |
总计 |
4136.88 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
3,679.70 |
3,043.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.70 |
201 |
一般公共服务支出 |
3,548.94 |
2,927.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
621.42 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,526.78 |
2,905.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
621.42 |
2010301 |
行政运行 |
2,385.59 |
1,770.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
615.42 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,136.55 |
1,135.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.64 |
20106 |
财政事务 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20125 |
港澳台侨事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012506 |
华侨事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
67.37 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.28 |
20701 |
文化 |
67.37 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.28 |
2070110 |
文化交流与合作 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.28 |
2070199 |
其他文化支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,058.17 |
2,549.81 |
1,508.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
3,927.40 |
2,419.04 |
1,508.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,905.24 |
2,396.88 |
1,508.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
2,620.91 |
2,388.43 |
232.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,279.69 |
3.82 |
1,275.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20106 |
财政事务 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010601 |
行政运行 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011308 |
招商引资 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20125 |
港澳台侨事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012506 |
华侨事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
67.37 |
67.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20701 |
文化 |
67.37 |
67.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070110 |
文化交流与合作 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070199 |
其他文化支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,043.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,303.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
52.10 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
57.40 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,043.00 |
本年支出合计 |
3,419.01 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
454.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
78.71 |
|
一般公共预算财政拨款 |
454.72 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
3497.72 |
合计 |
3497.72 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
454.72 |
2.88 |
451.83 |
3,043.00 |
1,907.81 |
1,135.19 |
3,419.01 |
1,910.65 |
1,508.36 |
78.71 |
0.05 |
78.67 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
454.72 |
2.88 |
451.83 |
2,927.51 |
1,792.32 |
1,135.19 |
3,303.52 |
1,795.16 |
1,508.36 |
78.71 |
0.05 |
78.67 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
454.72 |
2.88 |
451.83 |
2,905.36 |
1,770.17 |
1,135.19 |
3,281.36 |
1,773.00 |
1,508.36 |
78.71 |
0.05 |
78.67 |
0.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
235.37 |
2.88 |
232.49 |
1,770.17 |
1,770.17 |
0.00 |
2,005.49 |
1,773.00 |
232.49 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.35 |
0.00 |
219.35 |
1,135.19 |
0.00 |
1,135.19 |
1,275.87 |
0.00 |
1,275.87 |
78.67 |
0.00 |
78.67 |
0.00 |
||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20125 |
港澳台侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2012506 |
华侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
57.40 |
57.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
745.38 |
302 |
商品和服务支出 |
461.66 |
310 |
其他资本性支出 |
52.10 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
322.45 |
30201 |
办公费 |
57.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
248.89 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
52.10 |
||||||||
30103 |
奖金 |
41.16 |
30203 |
咨询费 |
15.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
90.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
41.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
651.52 |
30211 |
差旅费 |
85.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
30301 |
离休费 |
59.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
51.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休费 |
226.56 |
30213 |
维修(护)费 |
29.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
20.40 |
30215 |
会议费 |
6.50 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
68.32 |
30216 |
培训费 |
2.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
27.80 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
21.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
117.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
128.16 |
30227 |
委托业务费 |
4.44 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
121.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.15 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
1396.89 |
公用经费合计 |
513.76 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:六安市人民政府办公室(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、六安市人民政府办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计4136.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4136.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1214.68万元,增长41.57%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3679.7万元,其中:财政拨款收入3043万元,占82.7%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入636.7万元,占17.3%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4058.17万元,其中:基本支出2549.81万元,占62.83%;项目支出1508.36万元,占37.17%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计3497.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3497.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加592.52万元,增长20.4%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入3043万元,占本年收入的73.56%,一般公共预算财政拨款收入增加550.6万元,增长22.09%。主要原因年中人员工资调增,财政预算追加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出3419.01万元,占本年支出的82.65%。与2015年相比,财政拨款支出增加713.21万元,增长26.36%。主要原因一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2811.12万元,支出决算为3419.01万元,完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调增,导致基本支出增加;二是项目支出经费增加。其中基本支出1910.65万元,占55.88%;项目支出1508.36万元,占44.12%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为1603.98万元,支出决算为2005.49万元,完成年初预算的125.03%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1207.14万元,支出决算数为1275.87万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费增加。
6.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项),年初预算为0万元,支出决算为52.1万元,决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加。
9.其他(类)其他(款)其他(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1910.65万元,其中人员经费1396.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费513.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市人民政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市人民政府办公室机关运行经费461.66万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度六安市人民政府办公室政府采购支出总额551.56万元,其中:政府采购货物支出19.82万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出531.74万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市人民政府办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,六安市人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对12个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1132.5万元。全年共组织对12个项目进行了绩效自评,涉及财政资金1132.5万元。评价结果显示,12个项目均达到了预期绩效目标。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
六安市人民政府办公室2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
157.43 |
151.73 |
因公出国(境)费 |
57.93 |
57.93 |
公务接待费 |
91.95 |
86.25 |
公务用车购置及运行费 |
7.54 |
7.54 |
其中:公务用车运行维护费 |
7.54 |
7.54 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为151.73万元,完成年初预算的96.38%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含六安市人民政府办公室本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为57.93万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为86.25万元,完成年初预算的93.8%,公务用车购置及运行费支出决算为7.54万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出57.93万元,与2015年度决算相比,增加48.73万元,增长529.67%,增长的原因是因公出国(境)需要,导致支出费用增加,2016年六安市人民政府办公室(外事<侨务>办公室)因公出国(境)团组9次,出国(境)12人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出86.25万元, 与2015年度决算相比,减少31.65万元,下降26.84%,下降的原因是严格执行公务接待标准,控制公务接待支出。2016年六安市人民政府办公室国内公务接待共610批次(其中外事接待10批次),9165人次(其中外事接待60人次)。主要是用于主要是用于公务事项接待及招商引资接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出7.54万元,与2015年度决算相比,减少134.56万元,下降94.69%,下降的原因是公务用车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于驻京联络处、驻沪联络处公务接待市政府、相关部门和招商引资使用。2016年,六安市人民政府办公室本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:六安市人民政府办公室
政务公开电子邮箱:laxxb@luan.gov.cn