目 录
第一部分 六安市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市人民政府办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分六安市人民政府办公2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 六安市人民政府办公室概况
一、部门职责
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号)、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(六编〔2015〕2号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:
(一)市政府办公室(外事<侨务>办公室)
1.负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。
2.负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件;起草市政府领导同志讲话文稿。
3.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
5.研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
6.督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
7.负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。
8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.指导、监督全市政府信息公开工作。
10.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。
11.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。
12.负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。
13.协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市的具体事务;承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作,推动友城间的交流与合作;承担市对外友好协会的有关具体工作。
14.依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。
15.负责扶贫开发的组织、指导、协调工作;负责代管单位的管理工作。
16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)市政府发展研究室
1.负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
2.对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。
3.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市人民政府办公室2017年度部门决算包括:六安市人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加市长热线办公室1户,原因为根据市委市政府工作安排及《六安市机构编制委员会比分直播,篮球比分直播设立市长热线办公室的批复》(六编﹝2016﹞58号),设立市长热线办公室。
纳入六安市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市人民政府办公室本级 |
2 |
六安市电子政务管理办公室 |
3 |
六安市外事侨务服务中心 |
4 |
六安市人民政府驻京联络处 |
5 |
六安市人民政府驻沪联络处 |
6 |
市长热线办公室 |
第二部分 六安市人民政府办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
5209.91 |
一、一般公共服务支出 |
5372.67 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
100.76 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.10 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5209.91 |
本年支出合计 |
5571.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
406.95 |
年末结转和结余 |
44.92 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5616.86 |
总计 |
5616.86 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
5,209.91 |
5,209.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
5,010.64 |
5,010.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,982.54 |
4,982.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,546.70 |
1,546.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,435.84 |
3,435.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20125 |
港澳台侨事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012506 |
华侨事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,571.94 |
2,243.48 |
3,328.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,372.67 |
2,044.21 |
3,328.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,344.57 |
2,033.61 |
3,310.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
1,546.70 |
1,546.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,797.87 |
486.91 |
3,310.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20125 |
港澳台侨事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012506 |
华侨事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21303 |
水利 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130314 |
防汛 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,209.91 |
一、一般公共服务支出 |
5,372.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
100.76 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.10 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
3.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,209.91 |
本年支出合计 |
5,571.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
406.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
44.92 |
|
一般公共预算财政拨款 |
406.95 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
5,616.86 |
合计 |
5,616.86 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
406.95 |
0.00 |
406.95 |
5,209.91 |
2,243.48 |
2,966.43 |
5,571.94 |
2,243.48 |
3,328.46 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
406.95 |
0.00 |
406.95 |
5,010.64 |
2,044.21 |
2,966.43 |
5,372.67 |
2,044.21 |
3,328.46 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
44.92 |
|||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
406.95 |
0.00 |
406.95 |
4,982.54 |
2,033.61 |
2,948.93 |
5,344.57 |
2,033.61 |
3,310.96 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
44.92 |
|||||||||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,546.70 |
1,546.70 |
0.00 |
1,546.70 |
1,546.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
406.95 |
0.00 |
406.95 |
3,435.84 |
486.91 |
2,948.93 |
3,797.87 |
486.91 |
3,310.96 |
44.92 |
0.00 |
0.00 |
44.92 |
|||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20125 |
港澳台侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2012506 |
华侨事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
95.41 |
95.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
301 |
工资福利支出 |
924.05 |
302 |
商品和服务支出 |
480.47 |
310 |
其他资本性支出 |
206.73 |
||||
30101 |
基本工资 |
358.72 |
30201 |
办公费 |
53.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
210.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
51.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
243.50 |
30204 |
手续费 |
60.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
27.24 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
206.73 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
32.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
632.22 |
30211 |
差旅费 |
92.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
61.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
15.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
164.11 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.79 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
7.60 |
30217 |
公务接待费 |
29.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
9.12 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
259.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
104.66 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
131.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
62.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.00 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
1556.27 |
公用经费合计 |
687.21 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
部门:六安市人民政府办公室(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:六安市人民政府办公室(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 六安市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5616.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5616.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2019.33万元,增长56.13%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5209.91万元,其中:财政拨款收入5209.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5571.94万元,其中:基本支出2243.48万元,占40.26%;项目支出3328.46万元,占59.74%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5616.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5616.86万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2658.49万元,增长89.86%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入5209.91万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2403.89万元,增长85.67%。主要原因一是基本支出拨款增加;二是项目支出拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5571.94万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2640.59万元,增长90.08%。主要原因一是人员支出增加;二是项目支出经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5571.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5372.67万元,占96.42%;社会保障和就业(类)支出100.76万元,占1.81%;农林水(类)支出0.1万元,占0.002%;住房保障(类)支出95.41万元,占1.71%;其他(类)支出3万元,占0.05%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4794.41万元,支出决算为5571.94万元,完成年初预算的116.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调增,导致基本支出增加;二是项目支出经费增加。其中:基本支出2243.48万元,占40.26%;项目支出3328.46万元,占59.74%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1249.06万元,支出决算为1546.7万元,完成年初预算的123.83%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3384.14万元,支出决算为3797.87万元,完成年初预算的112.23%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费增加。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17.5万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
4.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项),年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为100.76万元,支出决算为100.76万元,完成年初预算的100%。
7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为60.45万元,支出决算为95.41万元,完成年初预算的157.83%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2243.48万元,其中人员经费1556.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费687.21万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年六安市人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,六安市人民政府办公室机关运行经费支出480.47万元,比2016年增加33.74万元,增长7.55%,主要原因是基本支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,六安市人民政府办公室政府采购支出总额3146.46万元,其中:政府采购货物支出32.16万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3114.3万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,六安市人民政府办公室共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)比分直播,篮球比分直播2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,六安市人民政府办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金3269.14万元,占项目预算总额的96.6%。评价结果显示,项目均达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。