索引号: |
00322523X/201808-044 |
组配分类: |
政府决算 |
发布机构: |
市财政局 |
主题分类: |
财政、金融、审计 |
成文日期: |
暂无 |
发文日期: |
2018-08-27 19:05 |
文 号: |
|
关键词: |
一般公共预算支出决算 |
名 称: |
六安市2017年市级一般公共预算支出决算表 |
索引号: |
00322523X/201808-044 |
组配分类: |
政府决算 |
发布机构: |
市财政局 |
主题分类: |
财政、金融、审计 |
成文日期: |
暂无 |
发文日期: |
2018-08-27 19:05 |
文 号: |
|
关键词: |
一般公共预算支出决算 |
名 称: |
六安市2017年市级一般公共预算支出决算表 |
六安市2017年市级一般公共预算支出决算表
来源单位:六安市财政局 发布时间:2018-08-27 19:05 访问量:
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单位:万元 |
支 出 项 目 |
市人大批准预算数 1 |
执行中变更数 |
调整预算数 5 |
全部预算数=1+2-3+4+5 |
决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
省厅追加 2 |
拨付四区 3 |
上年结转等 4 |
1.一般公共服务 |
53501 |
19577 |
3649 |
14446 |
|
83875 |
83535 |
99.59 |
101.3 |
2.国防支出 |
409 |
|
|
1474 |
|
1883 |
1883 |
100.00 |
156.8 |
3.公共安全支出 |
43823 |
1573 |
215 |
8760 |
|
53941 |
53941 |
100.00 |
101.2 |
4.教育支出 |
49847 |
8040 |
11424 |
13393 |
|
59856 |
59390 |
99.22 |
114.8 |
5.科学技术支出 |
88309 |
2517 |
7022 |
-25333 |
|
58471 |
56676 |
96.93 |
242.5 |
6.文化体育与传媒支出 |
12079 |
3762 |
3122 |
1994 |
|
14713 |
14501 |
98.56 |
53.5 |
7.社会保障和就业 |
26124 |
21389 |
22646 |
2192 |
|
27059 |
27059 |
100.00 |
158.8 |
8.医疗卫生与计划生育支出 |
234784 |
13498 |
6021 |
140 |
9507 |
251908 |
251646 |
99.90 |
386.7 |
9.节能环保支出 |
34832 |
23974 |
22455 |
20208 |
|
56559 |
56559 |
100.00 |
154.6 |
10.城乡社区支出 |
105269 |
12586 |
15079 |
-27115 |
|
75661 |
75634 |
99.96 |
166.4 |
11.农林水支出 |
62449 |
64146 |
67468 |
3798 |
|
62925 |
62908 |
99.97 |
77.6 |
12.交通运输支出 |
71474 |
39456 |
16954 |
-16227 |
|
77749 |
77749 |
100.00 |
49.3 |
13.资源勘探信息等支出 |
8964 |
-826 |
239 |
-2563 |
|
5336 |
5336 |
100.00 |
9.8 |
14.商业服务业等支出 |
45287 |
504 |
808 |
-40180 |
|
4803 |
4223 |
87.92 |
76.9 |
15.金融支出 |
329 |
|
219 |
20493 |
|
20603 |
20603 |
100.00 |
63.1 |
16.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.国土海洋气象等支出 |
1852 |
10524 |
6431 |
3515 |
|
9460 |
9459 |
99.99 |
552.2 |
18.住房保障支出 |
22623 |
57161 |
28812 |
2896 |
|
53868 |
53868 |
100.00 |
202.2 |
19.粮油物资储备支出 |
1674 |
|
130 |
473 |
|
2017 |
2017 |
100.00 |
69.2 |
20.预备费 |
12000 |
|
|
-12000 |
|
|
|
|
|
21.其他支出 |
40000 |
120 |
149 |
-39861 |
|
110 |
110 |
100.00 |
0.6 |
22.债务付息支出 |
13400 |
|
|
-1931 |
|
11469 |
11469 |
100.00 |
47.9 |
23.债务发行费用支出 |
110 |
|
|
-59 |
|
51 |
51 |
100.00 |
48.6 |
一般公共预算支出 |
929139 |
278001 |
212843 |
-71487 |
9507 |
932317 |
928617 |
99.60 |
114.6 |
加:上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
-14262 |
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
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|
43097 |
|
|
增设预算周转金 |
|
|
|
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|
-1040 |
|
|
补充预算稳定调节基金 |
|
|
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|
163715 |
|
|
年终结余 |
|
|
|
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|
3700 |
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|
减:结转下年的支出 |
|
|
|
|
|
|
3700 |
|
|
支 出 合 计 |
|
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1123827 |
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备注:1.上年结转等:主要包括上年结转、动用预算稳定调节基金,补充预稳定调节基金/科目调剂形成的预算支出增减数,金额为-71487万元。其中:上年结转3706万元,动用预算稳定调节基金68355万元,补充预算稳定调节基金-143548万元。 |
2.调整预算数:通过新增一般债券收入等安排有关项目经费,根据预算法规定编制预算调整方案,经市人大常委会批准同意后的预算变动数。 |