六安市2017年市级一般公共预算支出决算表

来源单位:六安市财政局 发布时间:2018-08-27 19:05 访问量:
                  单位:万元
支   出  项  目 市人大批准预算数           1 执行中变更数 调整预算数                     5 全部预算数=1+2-3+4+5 决算数 为预算的% 为上年决算的%
省厅追加                         2 拨付四区              3 上年结转等 4
1.一般公共服务 53501  19577  3649  14446    83875  83535  99.59  101.3 
2.国防支出 409      1474    1883  1883  100.00  156.8 
3.公共安全支出 43823  1573  215  8760    53941  53941  100.00  101.2 
4.教育支出 49847  8040  11424  13393    59856  59390  99.22  114.8 
5.科学技术支出 88309  2517  7022  -25333    58471  56676  96.93  242.5 
6.文化体育与传媒支出 12079  3762  3122  1994    14713  14501  98.56  53.5 
7.社会保障和就业 26124  21389  22646  2192    27059  27059  100.00  158.8 
8.医疗卫生与计划生育支出 234784  13498  6021  140  9507  251908  251646  99.90  386.7 
9.节能环保支出 34832  23974  22455  20208    56559  56559  100.00  154.6 
10.城乡社区支出 105269  12586  15079  -27115    75661  75634  99.96  166.4 
11.农林水支出 62449  64146  67468  3798    62925  62908  99.97  77.6 
12.交通运输支出 71474  39456  16954  -16227    77749  77749  100.00  49.3 
13.资源勘探信息等支出 8964  -826  239  -2563    5336  5336  100.00  9.8 
14.商业服务业等支出 45287  504  808  -40180    4803  4223  87.92  76.9 
15.金融支出 329    219  20493    20603  20603  100.00  63.1 
16.援助其他地区支出                  
17.国土海洋气象等支出 1852  10524  6431  3515    9460  9459  99.99  552.2 
18.住房保障支出 22623  57161  28812  2896    53868  53868  100.00  202.2 
19.粮油物资储备支出 1674    130  473    2017  2017  100.00  69.2 
20.预备费 12000      -12000           
21.其他支出 40000  120  149  -39861    110  110  100.00  0.6 
22.债务付息支出 13400      -1931    11469  11469  100.00  47.9 
23.债务发行费用支出 110      -59    51  51  100.00  48.6 
一般公共预算支出 929139  278001  212843  -71487  9507  932317  928617  99.60  114.6 
加:上解上级支出             -14262     
   债务还本支出             43097     
   增设预算周转金             -1040     
   补充预算稳定调节基金             163715     
   年终结余              3700     
   减:结转下年的支出             3700     
支  出  合  计             1123827     
备注:1.上年结转等:主要包括上年结转、动用预算稳定调节基金,补充预稳定调节基金/科目调剂形成的预算支出增减数,金额为-71487万元。其中:上年结转3706万元,动用预算稳定调节基金68355万元,补充预算稳定调节基金-143548万元。
     2.调整预算数:通过新增一般债券收入等安排有关项目经费,根据预算法规定编制预算调整方案,经市人大常委会批准同意后的预算变动数。