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单位:万元 |
支 出 项 目 |
各级人代会批准预算数 1 |
执行中变更数 2 |
调整预算数 3 |
全部预算数 =1+2+3 |
2017年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
1.一般公共服务 |
299285 |
63705 |
153 |
363143 |
362803 |
99.9 |
104.4 |
2.国防支出 |
2806 |
517 |
|
3323 |
3323 |
100.0 |
129.7 |
3.公共安全支出 |
117297 |
31893 |
|
149190 |
149190 |
100.0 |
109.0 |
4.教育支出 |
547486 |
125652 |
2807 |
675945 |
675479 |
99.9 |
103.5 |
5.科学技术支出 |
107470 |
-12443 |
|
95027 |
93232 |
98.1 |
204.6 |
6.文化体育与传媒支出 |
33253 |
14511 |
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47764 |
47552 |
99.6 |
78.1 |
7.社会保障和就业 |
282135 |
84281 |
1600 |
368016 |
368016 |
100.0 |
115.8 |
8.医疗卫生与计划生育支出 |
409113 |
46167 |
13478 |
468758 |
468496 |
99.9 |
115.5 |
9.节能环保支出 |
57200 |
75615 |
5000 |
137815 |
137815 |
100.0 |
159.7 |
10.城乡社区支出 |
189495 |
148783 |
10636 |
348914 |
348887 |
100.0 |
230.9 |
11.农林水支出 |
382545 |
219073 |
56915 |
658533 |
658516 |
100.0 |
110.4 |
12.交通运输支出 |
130373 |
11529 |
3731 |
145633 |
145633 |
100.0 |
59.5 |
13.资源勘探信息等支出 |
34642 |
-5797 |
|
28845 |
28845 |
100.0 |
34.6 |
14.商业服务业等支出 |
53448 |
-39369 |
|
14079 |
13499 |
95.9 |
61.0 |
15.金融支出 |
510 |
20910 |
|
21420 |
21420 |
100.0 |
64.5 |
16.援助其他地区支出 |
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17.国土海洋气象等支出 |
14552 |
23057 |
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37609 |
37608 |
100.0 |
149.2 |
18.住房保障支出 |
66893 |
74550 |
4740 |
146183 |
146183 |
100.0 |
111.6 |
19.粮油物资储备支出 |
8616 |
929 |
|
9545 |
9545 |
100.0 |
77.6 |
20.预备费 |
27875 |
-27875 |
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21.其他支出 |
106451 |
-105471 |
|
980 |
980 |
100.0 |
4.1 |
22.债务付息支出 |
35543 |
607 |
|
36150 |
36150 |
100.0 |
89.5 |
23.债务发行费用支出 |
170 |
245 |
|
415 |
415 |
100.0 |
81.5 |
一般公共预算支出 |
2907158 |
751069 |
99060 |
3757287 |
3753587 |
99.9 |
109.8 |
加:上解上级支出 |
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6857 |
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增设预算周转金 |
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-1040 |
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债务还本支出 |
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282462 |
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补充预算稳定调节基金 |
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257872 |
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年终结余 |
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3700 |
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减:结转下年的支出 |
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|
3700 |
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支 出 合 计 |
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4303438 |
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政策咨询
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